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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005729
Monto de la Factura
₲ 1.662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72399
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
09-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.609.829

Retención DNCP
₲ 5.864
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.341
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212102
Monto Contrato
₲ 837.209.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.505.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.505.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1