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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 148.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75978
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.239.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
700
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44749
Monto Contrato
₲ 3.744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.207.432.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.207.432.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224361
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COBERTURA DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas