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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002688
Monto de la Factura
₲ 79.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189953
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.628.000

Retención DNCP
₲ 275.782
Retención IVA
₲ 2.154.545
Retención Renta
₲ 2.872.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÑEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239409
Monto Contrato
₲ 1.343.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.512.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.512.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439601
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LAS PILETAS DEL CAN - PLURIANUAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes