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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0020763
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136571
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.293.334

Retención DNCP
₲ 373.333
Retención IVA
₲ 1.428.571
Retención Renta
₲ 1.904.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126569
Monto Contrato
₲ 1.636.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.516.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.516.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)