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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 27.068.530
Nro. Solicitud de Transferencia
115540
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.585.401

Retención DNCP
₲ 96.462
Retención IVA
₲ 738.233
Retención Renta
₲ 492.155
Multa
₲ 24.156.279

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
509
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130016
Monto Contrato
₲ 1.081.460.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.797.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.193.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)