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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 2.566.875
Nro. Solicitud de Transferencia
6234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.358

Retención DNCP
₲ 9.147
Retención IVA
₲ 70.006
Retención Renta
₲ 46.670
Multa
₲ 333.694

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
509
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130016
Monto Contrato
₲ 1.081.460.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.797.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 719.193.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)