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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008522
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60894
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.901.136

Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 84.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120713
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.760.396.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.760.396.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296176
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3