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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 906.500
Nro. Solicitud de Transferencia
9749
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.495

Retención DNCP
₲ 3.350
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 788.655

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
516
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130114
Monto Contrato
₲ 13.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.008.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)