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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040880
Monto de la Factura
₲ 23.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90771
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2017
Fecha de la Transferencia
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.879.296

Retención DNCP
₲ 88.704
Retención IVA
₲ 339.429
Retención Renta
₲ 452.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
408
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134400
Monto Contrato
₲ 158.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.143.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.143.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316817
Nombre de la Licitación
ADQUISICÌON DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUISTICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)