Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005241
Monto de la Factura
₲ 68.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.173.460
Retención DNCP
₲ 242.858
Retención IVA
₲ 1.858.609
Retención Renta
₲ 1.239.073
Multa
₲ 5.635.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130116
Monto Contrato
₲ 2.848.840.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.512.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.325.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)