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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0005235
Monto de la Factura
₲ 49.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130309
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.352.719

Retención DNCP
₲ 177.918
Retención IVA
₲ 1.361.618
Retención Renta
₲ 907.745
Multa
₲ 5.126.000

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130116
Monto Contrato
₲ 2.848.840.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.512.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.325.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)