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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0008602
Monto de la Factura
₲ 499.687.087
Nro. Solicitud de Transferencia
118775
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.193.334

Retención DNCP
₲ 1.780.703
Retención IVA
₲ 13.627.830
Retención Renta
₲ 9.085.220
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123212
Monto Contrato
₲ 887.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 733.667.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.667.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)