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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 244.860
Nro. Solicitud de Transferencia
47262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.987

Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUBE S.R.L.
RUC
80017027-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69287
Monto Contrato
₲ 195.458.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.337.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.337.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)