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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 78.427.756
Nro. Solicitud de Transferencia
73816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.583.370

Retención DNCP
₲ 279.488
Retención IVA
₲ 2.138.939
Retención Renta
₲ 1.425.959
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
187/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69908
Monto Contrato
₲ 148.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.742.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.742.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional