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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000752
Monto de la Factura
₲ 56.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.492.727

Retención DNCP
₲ 200.455
Retención IVA
₲ 1.534.091
Retención Renta
₲ 1.022.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69044
Monto Contrato
₲ 123.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.792.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.792.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)