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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012926
Monto de la Factura
₲ 740.850
Nro. Solicitud de Transferencia
50964
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 740.850

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-75838
Monto Contrato
₲ 24.061.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.825.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.825.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)