Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.338.502
Retención DNCP
₲ 20.698
Retención IVA
₲ 79.200
Retención Renta
₲ 105.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
307
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97410
Monto Contrato
₲ 662.194.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.665.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.665.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional