Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-103137
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.255.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.255.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional