Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001573
Monto de la Factura
₲ 729.366.140
Nro. Solicitud de Transferencia
37061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.009.859
Retención DNCP
₲ 2.572.673
Retención IVA
₲ 19.891.804
Retención Renta
₲ 19.891.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
507
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151466
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.358.920.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.358.920.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335485
Nombre de la Licitación
MOPC N° 155/2017 LPN SBE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas