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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 17.113.125
Nro. Solicitud de Transferencia
81900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.113.125

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
149/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-12289
Monto Contrato
₲ 1.467.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.411.494.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.411.494.701

Datos de la Licitación

ID de Licitación
188214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional