Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047996
Monto de la Factura
₲ 23.853.978
Nro. Solicitud de Transferencia
85347
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.853.978
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-53696
Monto Contrato
₲ 2.277.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.925.170.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.925.170.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156314
Nombre de la Licitación
LPN Nº 190/09 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS P/ ASFALTO AD REFERENDUM 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas