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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008032
Monto de la Factura
₲ 62.323.850
Nro. Solicitud de Transferencia
99564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.323.850

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-9437
Monto Contrato
₲ 5.638.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.279.661.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.279.661.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190386
Nombre de la Licitación
MOPC 60-2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EQUIPO MOVIL DE PAVIMENTACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas