Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077275
Monto de la Factura
₲ 134.700.720
Nro. Solicitud de Transferencia
74773
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.700.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-53701
Monto Contrato
₲ 1.312.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.250.407.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.250.407.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156314
Nombre de la Licitación
LPN Nº 190/09 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS P/ ASFALTO AD REFERENDUM 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas