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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 56.432.866
Nro. Solicitud de Transferencia
185869
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.155.656

Retención DNCP
₲ 199.054
Retención IVA
₲ 1.539.078
Retención Renta
₲ 1.539.078
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-13001-19-181550
Monto Contrato
₲ 827.999.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 779.915.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 779.915.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia