Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001385
Monto de la Factura
₲ 775.425
Nro. Solicitud de Transferencia
47727
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.762
Retención DNCP
₲ 2.763
Retención IVA
₲ 21.148
Retención Renta
₲ 14.099
Multa
₲ 4.653
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123815
Monto Contrato
₲ 556.106.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.471.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.471.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia