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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 44.306.495
Nro. Solicitud de Transferencia
82588
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.919.346

Retención DNCP
₲ 157.892
Retención IVA
₲ 1.208.359
Retención Renta
₲ 805.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-127924
Monto Contrato
₲ 704.171.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.070.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.070.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314004
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/16 CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR - Plurianual
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia