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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 42.672.910
Nro. Solicitud de Transferencia
125835
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.447.516

Retención DNCP
₲ 152.070
Retención IVA
₲ 1.163.807
Retención Renta
₲ 775.871
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-127924
Monto Contrato
₲ 704.171.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.070.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.070.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314004
Nombre de la Licitación
LPN N° 09/16 CONSTRUCCION DE PABELLON Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR - Plurianual
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia