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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 21.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189004
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.953.788

Retención DNCP
₲ 74.722
Retención IVA
₲ 577.745
Retención Renta
₲ 577.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SARA CRISTINA ACOSTA PEREZ
RUC
1857607-9
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12016-18-159770
Monto Contrato
₲ 665.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.405.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.405.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348039
Nombre de la Licitación
CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral