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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 434.703.480
Nro. Solicitud de Transferencia
93252
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2015
Fecha de la Transferencia
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.395.106

Retención DNCP
₲ 1.549.125
Retención IVA
₲ 11.855.549
Retención Renta
₲ 7.903.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-99154
Monto Contrato
₲ 2.179.690.164
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.072.845.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.845.716

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278191
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALCANTARILLA, CELULARES Y TUBULARES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas