Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142839
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2016
Fecha de la Transferencia
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.072
Retención DNCP
₲ 32.928
Retención IVA
₲ 252.000
Retención Renta
₲ 168.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-12013-14-100968
Monto Contrato
₲ 1.634.330.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.590.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.543.590.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279687
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 69/2014 LICITACION PÚBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL PANTEÓN NACIONAL DE LOS HÉROES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas