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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005224
Monto de la Factura
₲ 97.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.913.263

Retención DNCP
₲ 344.191
Retención IVA
₲ 2.661.273
Retención Renta
₲ 2.661.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185993
Monto Contrato
₲ 3.948.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.038.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.717.038.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral