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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005170
Monto de la Factura
₲ 130.981.100
Nro. Solicitud de Transferencia
44428
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.374.670

Retención DNCP
₲ 462.006
Retención IVA
₲ 3.572.212
Retención Renta
₲ 3.572.212
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-185993
Monto Contrato
₲ 3.948.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.717.038.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.717.038.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral