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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015382
Monto de la Factura
₲ 55.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126278
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.394.705

Retención DNCP
₲ 196.205
Retención IVA
₲ 1.517.045
Retención Renta
₲ 1.517.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-13002-19-186004
Monto Contrato
₲ 725.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.422.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.422.867

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368410
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2020 - PLURIANUAL 2019/2020
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral