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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001167
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147289
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.355.770

Retención DNCP
₲ 28.526
Retención IVA
₲ 111.429
Retención Renta
₲ 297.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
57/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238600
Monto Contrato
₲ 329.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.345.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.345.729

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas