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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0057964
Monto de la Factura
₲ 36.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108028
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.413.416

Retención DNCP
₲ 133.486
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.390.476
Multa
₲ 529.250

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
61/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28001-24-238470
Monto Contrato
₲ 1.107.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.413.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.057.413.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas