Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005404
Monto de la Factura
₲ 21.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105400
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.777.047
Retención DNCP
₲ 74.567
Retención IVA
₲ 576.545
Retención Renta
₲ 576.545
Multa
₲ 135.296
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154130
Monto Contrato
₲ 10.982.865.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.277.639.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.277.634.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)