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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003053
Monto de la Factura
₲ 74.217.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58083
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.466.601

Retención DNCP
₲ 277.079
Retención IVA
₲ 1.060.251
Retención Renta
₲ 1.413.669
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICOZA S.R.L.
RUC
80003210-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-111540
Monto Contrato
₲ 220.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.046.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.046.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290016
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMILLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia