Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004713
Monto de la Factura
₲ 1.425.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47174
Monto Contrato
₲ 169.261.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.705.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.705.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227857
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2