Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 66.984.765
Nro. Solicitud de Transferencia
27022
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.984.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-59269
Monto Contrato
₲ 1.345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.329.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.329.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241182
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA OFICIALES Y TROPA DEL COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5