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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 120.447.371
Nro. Solicitud de Transferencia
38845
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.728.989

Retención DNCP
₲ 420.471
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS D-INN S.A
RUC
80090759-0
Número de Contrato
UNI 45/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-236283
Monto Contrato
₲ 648.936.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.943.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.943.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427677
Nombre de la Licitación
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado