Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Monto de la Factura
₲ 59.272.180
Nro. Solicitud de Transferencia
154300
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.537.161
Retención DNCP
₲ 206.914
Retención IVA
₲ 1.616.514
Retención Renta
₲ 2.155.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS D-INN S.A
RUC
80090759-0
Número de Contrato
UNI 45/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-236283
Monto Contrato
₲ 648.936.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.943.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.943.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427677
Nombre de la Licitación
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado