Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002044
Monto de la Factura
₲ 54.884.334
Nro. Solicitud de Transferencia
114299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.721.927
Retención DNCP
₲ 191.596
Retención IVA
₲ 1.496.846
Retención Renta
₲ 1.995.794
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS D-INN S.A
RUC
80090759-0
Número de Contrato
UNI 45/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-236283
Monto Contrato
₲ 648.936.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.943.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.943.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427677
Nombre de la Licitación
Construcciones en las Facultades de Medicina y Ciencias Económicas y Administrativas de la UNI - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado