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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000865
Monto de la Factura
₲ 25.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137536
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.648.472

Retención DNCP
₲ 88.640
Retención IVA
₲ 685.364
Retención Renta
₲ 685.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
MDS/007/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-199113
Monto Contrato
₲ 96.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.215.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.215.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389100
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Leche y Viveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social"- Ad referendum.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social