Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002001
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181291
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
143/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162086
Monto Contrato
₲ 293.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.622.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.622.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional