Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006962
Monto de la Factura
₲ 29.499.408
Nro. Solicitud de Transferencia
97752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.849.129
Retención DNCP
₲ 106.567
Retención IVA
Retención Renta
₲ 543.712
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154871
Monto Contrato
₲ 463.141.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.592.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.592.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional