Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007078
Monto de la Factura
₲ 27.421.350
Nro. Solicitud de Transferencia
111792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.818.411
Retención DNCP
₲ 98.809
Retención IVA
Retención Renta
₲ 504.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154871
Monto Contrato
₲ 463.141.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.592.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.592.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional