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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036126
Monto de la Factura
₲ 59.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73298
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.710.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-72633
Monto Contrato
₲ 62.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.426.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.426.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252610
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Hospital de Policia.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional