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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 5.717.257
Nro. Solicitud de Transferencia
42504
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.717.257

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-1561
Monto Contrato
₲ 326.623.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.138.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.138.350

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1