Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 210.180
Nro. Solicitud de Transferencia
23447
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2010
Fecha de la Transferencia
17-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53481
Monto Contrato
₲ 26.332.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.259.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.259.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2