Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001687
Monto de la Factura
₲ 18.460.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.460.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53483
Monto Contrato
₲ 47.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.395.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.395.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2